目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、预算绩效情况说明
9、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
(二)牵头负责全区放管服改革工作;维护营商政务、法制等环境;协调、推进、提升行政效能工作。
(三)推进、指导、协调、监督全区政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。
(四)统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作,统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全区政府系统网站建设和运维管理工作。
(五)指导监督全区政府服务热线工作,负责区本级“12345”政府服务热线的管理工作。
(六)根据《行政许可法》规定,推进相对集中行政许可权改革工作,依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项,并承担相应的法律责任。
(七)完成区委、区政府交办的其他任务。
(八)职能转变。根据区委、区政府关于行政审批制度改革的总体要求,按照相对集中行政许可权改革、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则,逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。大祥区行政审批服务局单位内设机构包括:办公室、行政审批综合事务股、电子政务股、行政效能股。
(二)决算单位构成。大祥区行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:大祥区行政审批服务局本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:2019年大祥区行政审批服务局决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计21.31万元;其中本年收入21.31万元,年初结转结余0万元,2019 年度支出总计18.01万元,其中本年支出18.01万元,年末结转结余3.30万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计21.31万元,其中:财政拨款收入21.31万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计18.01万元,其中:基本支出18.01万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计21.31万元;2019年度财政拨款支出总计18.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出18.01万元,占本年支出合计100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出18.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.20万元,占78.85%;社会保障和就业支出1.53万元,占8.50%;卫生健康支出1.09万元,占6.04%;住房保障支出1.19万元,占6.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出决算数为18.01万元,因为本单位2019年4月份才成立,所以2019年无年初预算数。其中:
1、一般公共服务支出。
支出决算为14.20万元。本单位2019年4月份才成立,所以2019年无年初预算数。
2、社会保障和就业支出。
支出决算为1.53万元。本单位2019年4月份才成立,所以2019年无年初预算数。
3、卫生健康支出。
支出决算为1.09万元。本单位2019年4月份才成立,所以2019年无年初预算数。
4、住房保障支出。
支出决算为1.19万元。本单位2019年4月份才成立,所以2019年无年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出18.01万元,其中:人员经费11.53万元,占基本支出的64.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费;公用经费6.48万元,占基本支出的35.98%,主要包括办公费、印刷费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的相关要求,我局开展了部门整体支出绩效评价和单位项目支出绩效评价自评工作,部门整体支出绩效评价涉及资金18.01万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出6.48万元,本单位2019年4月份才成立,所以2019年无年初预算数。
(二)一般性支出情况:2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2020年新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,经绩效评价,当年度绩效情况为合格。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。