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2019年区行政审批服务局决算说明及公开表格
发布时间:2020-09-15 信息来源:区行政审批服务局 作者:区行政审批服务局 【字体:


第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

    4财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说明

1收入支出决算总体情况说明

2收入决算情况说明

3支出决算情况说明

4财政拨款收入支出决算总体情况说明

5一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

8预算绩效情况说明

9其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作

牵头负责全区放管服改革工作;维护营商政务、法制等环境;协调、推进、提升行政效能工作。

(三)推进、指导、协调、监督全区政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

(四)统筹协调、规划指导、监督评全区政府系统电子政务工作,统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全区政府系统网站建设和运维管理工作。

()指导监督全区政府服务热线工作,负责区本级“12345”政府服务热线的管理工作。

()根据《行政许可法》规定,推进相对集中行政许可权改革工作,依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项,并承担相应的法律责任。

()完成区委、区政府交办的其他任务。

()职能转变。根据区委、区政府关于行政审批制度改革的总体要求,按照相对集中行政许可权改革、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则,逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。大祥区行政审批服务局单位内设机构包括:办公室、行政审批综合事务股、电子政务股、行政效能股。

(二)决算单位构成。大祥区行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:大祥区行政审批服务局本级

第二部分部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:2019年大祥区行政审批服务局决算公开表格

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计21.31万元;其中本年收入21.31万元,年初结转结余0万元,2019 年度支出总计18.01万元,其中本年支出18.01万元,年末结转结余3.30万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21.31万元,其中:财政拨款收入21.31万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计18.01万元,其中:基本支出18.01万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计21.31万元2019年度财政拨款支总计18.01万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出18.01万元,占本年支出合计100%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出18.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.20万元,占78.85%;社会保障和就业支出1.53万元,占8.50%;卫生健康支出1.09万元,占6.04%;住房保障支出1.19万元,占6.61%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出决算数为18.01万元,因为本单位20194月份才成立,所以2019无年初预算数其中:

1、一般公共服务支出

支出决算为14.20万元本单位20194月份才成立,所以2019无年初预算数

2社会保障和就业支出

支出决算为1.53万元本单位20194月份才成立,所以2019无年初预算数

3卫生健康支出。

支出决算为1.09万元本单位20194月份才成立,所以2019无年初预算数

4住房保障支出。

支出决算为1.19万元本单位20194月份才成立,所以2019无年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出18.01万元,其中:人员经费11.53万元,占基本支出的64.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费;公用经费6.48万元,占基本支出的35.98%,主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的相关要求,我局开展了部门整体支出效评价和单位项目支出绩效评价自评工作,部门整体支出绩效评价涉及资金18.01万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出6.48万元,本单位20194月份才成立,所以2019无年初预算数

(二)一般性支出情况:2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至201912 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0  辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2020年新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,经绩效评价,当年度绩效情况为合格

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

附件:2019年大祥区行政审批服务局决算公开表格

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