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2020年大祥区妇联部门预算说明及公开表格
发布时间:2020-05-06 信息来源:区妇联 作者: 【字体:


第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(三)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,指导和推动全区妇女参与扶贫、乡村振兴、生态环境建设、城乡岗位建功和“文明家庭”创建活动,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(四)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(五)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(六)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,调查研究妇女、儿童问题,为区委、区政府决策提供依据,提出建议。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(七)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(八)负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

(九)承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

(十)承办区委、区人民政府交办的其他事项。                                                                                       

2、机构设置

根据《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<邵阳市大祥区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(大办字〔202036号)设立邵阳市大祥区妇女联合会(简称区妇联),核定区妇联编制4名。设主席1名,副主席1名。

二、部门预算单位构成

大祥区妇联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区妇联本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障本部门单位基本运行的经费,也包括本部门管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数51.32万元,其中,一般公共预算拨款 51.32万元,无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少24.15万元,主要是人员减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数51.32万元,其中,一般公共服务支出48.7万元,社会保障和就业支出1.09万元。支出较去年减少24.15万元,主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算51.32万元,其中,一般公共服务支出48.70万元,占94.89 %;社会保障和就业支出  1.09万元,占 2.12 %;卫生健康支出0.82万元,占1.59 %;住房保障支出0.71万元,占1.38 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为11.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为 39.70万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:禁毒工作经费支出0.8万元,主要用于禁毒工作等方面;妇儿工委工作经费支出1.6万元,主要用于妇儿工委工作等方面;儿童幸福家园工作经费支出0.8万元,主要用于儿童幸福家园工作等方面;妇女事业发展经费支出13.8万元,主要用于妇女事业发展工作等方面;乡镇街道妇联工作经费22.7万元,主要用于乡镇街道妇联工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2020年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2020年部门本级行政单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2.75万元,比2019年预算减少0.01万元,下降0.06%

2三公经费预算:2020三公经费预算数为0万元,与2019年持平。

3、一般性支出情况:2020年本部门无会议费预算和培训费预算。

4、政府采购情况:2020政府采购预算总额1.6万元,其中:采购货物1.6万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,共有车辆0辆,其中,无领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备   台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,无领导干部用车   辆、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备和人单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为51.32万元,其中,基本支出11.62万元,项目支出39.7万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件:2020年大祥区妇联部门预算公开表格



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