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2020年大祥区水利局部门预算说明及公开表格
发布时间:2020-05-06 信息来源:区水利局 作者: 【字体:


第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年邵阳市大祥区水利局部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策,组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证,指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导农村饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、控制地下水资源开采总量。

(五)负责节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河和水库水生态保护与修复、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动水库移民对口支援等工作。

(十一)负责协调重大涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

(十二)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。  

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。督促落实水库防汛抗旱调度命令,承担水利工程应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。                                  

2、机构设置

根据《中共湖南省委办公厅印发<湖南省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(湘办发【201833号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈邵阳市县市区机构改革方案〉的通知》(湘办【201912号),设立邵阳市大祥区水利局(以下简称区水利局),是邵阳市大祥区人民政府工作部门,为正科级。

区水利局设下列内设机构:综合办公室(计划财务股)、水利建设股、河长制水资源水土保持股、政策法规水库移民股。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区水利局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区水利局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费,也包括邵阳市大祥区水利局归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数167.88万元,其中,一般公共预算拨款167.88万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。我单位20196月从区农林水局分离出来,2019年无独立预算。

(二)支出预算:2020年年初预算数167.88万元,其中,一般公共服务支出1.31万元,社会保障和就业支出11.71万元,卫生健康支出8.52万元,农林水支出138.67万元,住房保障支出7.67。我单位20196月从区农林水局分离出来,2019年无独立预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算167.88万元,其中,一般公共服务支出1.31万元,占0.8 %;社会保障和就业支出11.71万元,占6.9 %;卫生健康支出8.52万元,占5.1 %;农林水支出138.67万元,占82.6 %住房保障支出7.67万,4.6 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为165.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为2.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:水利安全监督支出2.4万元,主要用于水利工程项目安全监督管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2020年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18.6万元,我单位20196月从区农林水局分离出来,2019年无独立预算。

2三公经费预算:2020三公经费预算数为0.49万元,其中,公务接待费0.49万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。由于我单位20196月从区农林水局分离出来,2019年无三公经费独立预算。

3、一般性支出情况:2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况:2020年无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2020年不拟新增配置公务用车 辆,不拟新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为167.88万元,其中,基本支出165.48万元,项目支出2.4万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年大祥区水利局部门预算表(见附件)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件:2020年大祥区水利局部门预算公开表格


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