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2019年大祥区医保局部门决算说明及公开表格
发布时间:2020-09-15 信息来源:区医疗保障局 作者:区医疗保障局 【字体:


第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

    4财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释


第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的实施。监督管理相关医疗保险基金。统筹城乡医疗保险待遇标准。组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准以及全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2019年3月底,大祥区医疗保障局挂牌成立,它将人社部门的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责,卫生部门的药品、医用耗材招采职责,发改部门的药品和医疗服务价格管理职责,民政部门的医疗救助职责进行了整合。医疗保障是事关人民群众健康福祉的重大民生工程,党中央、国务院始终高度重视。习近平总书记多次指出,全民医保是中国特色基本医疗卫生制度的基础,要全面建立中国特色医疗保障制度,加强医保基金监管。所以说这次机构改革,具有十分重要的意义,充分体现了党和国家对保障和改善民生、发展医疗保障事业的高度重视。2019年年末行政预算实有人数5人,其中在职5人,无退休人员。

(二)决算单位构成。

我局只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区医疗医疗保障局本级。

第二部分部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:2019年大祥区医保局部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计688.3万元。本单位是去年新增单位,故上年无余额结转,2018年未做决算,无法与2018年相比较;2019 年度支出总计91.8万元。本单位是去年新增单位单位,故上年无余额结转,2018年未做决算,无法与2018年相比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计688.3万元,其中:财政拨款收入61.53万元,占9%;其他收入626.77万元,占91%。本单位无上级补助收入;本单位无事业收入;本单位无经营收入;本单位无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计91.87万元,其中:基本支出61.87万元,占67%;项目支出30万元,占33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计61.53万元,本单位是去年新增单位,故2018年未做决算,无法与2018年相比较;2019年度财政拨款支出总计54.84万元,本单位是去年新增单位,故2018年未做决算,无法与2018年相比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出54.84万元,占本年支出合计的60%本单位是去年新增单位,故2018年未做决算,无法与2018年相比较。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出54.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出24.09万元,占43%;卫生健康支出30.75万元,占57%;本部门无政府性基金预算收入0万元;本部门无政府性基金预算收入;本部门无国有资本经营预算拨款收入。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本单位是去年新增单位,故2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为54.84万元,其中:

1、一般公共服务

年初预算为0万元,支出决算为0万元。本单位是去年新增单位,故2019年未做预算。

2、社会保障和就业支出

年初预算为0万元,支出决算为24.09万元。本单位是去年新增单位,故2019年未做预算。

3、卫生健康支出

年初预算为0万元,支出决算为30.75万元。本单位是去年新增单位,故2019年未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出24.84万元,其中:人员经费21.43万元,占基本支出的86%,主要包括基本工资11.36万元、津贴补贴7.76万元、伙食补助0.29万元、费机关事业单位基本养老保险缴费1.27万元 职工基本医疗保险缴费0.75万元;公用经费3.41万元,占基本支出的14%,主要包括办公费0.82万元、邮电费0.09万元、委托业务费0.07万元、其他交通费用2.17万元、  其他商品和服务支出0.26万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

       本单位是2019年新增单位,2019年度三公经费预算,也无三公经费决算支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位是2019年新增单位,无预算绩效情况说明

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 3.41万元,本单位2019年度新增单位,无2018年度决算无法与2018年相比较。

二)一般性支出情况

本单位无一般性支出情况。

(三)政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况。

截至2019年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2020年新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效说明。

本单位是2019年新增单位,无预算绩效情况说明

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年大祥区医疗保障局决算公开表格

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