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2021年邵阳市大祥区法律援助中心部门预算公开
发布时间:2021-01-06 信息来源:区法律援助中心 作者:区法律援助中心 【字体:

   

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                             第一部分  2021部门预算说明

     一、部门基本概况

一)职能职责

大祥区法律援助中心主要职责:1、组织、指导、协调本辖区的法律援助工作,受理、审查和批准法律援助申请。2、指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等办理法律援助事务。

二)机构设置

我中心属于司法局下设的全额拨款副科级事业单位,我中心编编制3人,现实有工作人员3人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区法律援助中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区法律援助中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021本部门收入预算36.57万元,其中,一般公共预算拨款36.57万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.82万元,与去年相比降低2.19%主要是压缩公用经费支出

(二)支出预算:2021本部门支出预算数36.57万元,其中,一般公共服务支出0.23万元,公共安全支出27.59万元,社会保障和就业支出4.96万元,卫生健康支出1.58万元,住房保障支出2.21万元,支出较去年减少0.82万元,与去年相比降低2.19%主要是压缩经费支出

四、一般公共预算拨款支出

2021本部门一般公共预算拨款支出预算36.57万元,其中,一般公共服务支出0.23万元,0.63%公共安全支出27.59万元,75.45%社会保障和就业支出4.96万元,13.56%卫生健康支出1.58万元,4.32%住房保障支出2.21万元6.04%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021基本支出预算数30.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021本部门项目支出预算数5.7万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:法援专项经费5.7万元,主要用于完成本年度法律援助工作任务。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2021部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费2.67万元,比上年预算减少0.6万元,减少18.35%主要是进一步从严压缩机关运行经费支出

(二)三公经费预算:2021部门机关本级1家行政事业单位的三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况:2021本部门会议费预算0万元培训费预算0万元,节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021本部门政府采购预算总额0万元,其中:采购货物0万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理纳入2021部门整体支出绩效目标的金额为36.57万元,其中,基本支出30.87万元,项目支出5.7万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                            部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

     附件:2021年邵阳市大祥区法律援助中心部门预算公开表格


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