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2021年邵阳市大祥区委宣传部部门预算说明及公开表格
发布时间:2021-01-06 信息来源:区宣传部 作者:区宣传部 【字体:

第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                             第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

(一)职能职责。

1)拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2)统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,负责为全区各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

4)负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6)拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,统筹协调新闻出版行政事务,组织有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版(版权)事业、产业发展,指导协调全区“扫黄打非”工作。

7)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9)负责权限内全区电影监管工作。

10)统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调全区国有文化资产监管工作。

11)统筹指导全区舆论信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12)统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作,组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

13)统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区直各部门、各乡镇街道的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟定重大问题对外宣传口径。

14)负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。

15)受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部,对各乡镇街道的宣传委员任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

17)负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

18)完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置。

大祥区委宣传部下设办公室、意识形态组(理教党教组)、新闻宣传组、新闻出版(版权)和电影管理组、文艺文产组、文明创建指导组(新时代文明实践中心)。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区委宣传部部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算245.05万元,其中,一般公共预算拨款245.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.92万元,主要是单位项目收入减少

(二)支出预算:2021年本部门支出预算245.05万元,其中,一般公共服务204.36万元,社会保障和就业21.19万元,卫生健康9.81万元,住房保障9.69万元。支出较去年减少0.92万元,主要是单位项目收入减少

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算245.05万元,其中,一般公共服务支出204.36万元,占83.4%社会保障和就业支出21.19万元,占8.65%卫生健康支出9.81万元,占4%住房保障支出9.69万元,占3.95%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数179.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算65.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:扫黄打非支出5.7万元,主要用于拓宽宣传渠道、加大联合扫打力度等方面;农家书屋支出5万元,主要用于支持农村公共文化事业发展,保障基层农村群众基本文化权益等方面;净化环境支出0.6万元,主要用于净化社会环境等方面;欢乐潇湘活动经费支出11.3万元,主要用于丰富群众文化生活,让文化惠民共享等方面;未成年人教育支出3.4万元,主要用于加强以爱国主义教育为核心的相关活动,扶助未成年人健康成长等方面;新闻奖励支出9.5万元,主要用于引导社会舆论,服务发展大局等方面;学习型党组织建设支出2.2万元,主要用于创建学习型党组织,服务发展大局等方面;社会核心主义宣传支出0.6万元,主要用于引导社会舆论,服务发展大局等方面;新闻中心支出2.2万元,主要用于加强中心建设,引导社会舆论等方面;农村公益电影放映配套资金支出4.8万元,主要用于为村民免费放映公益电影等方面;新闻报道专项奖励基金支出14万元,主要用于引导社会舆论,服务发展大局等方面;高效实践育人专项经费支出4.6万元,主要用于组织开展社会实践调查,倡导文明行为、法制宣传、公益劳动等志愿服务,实现高效育人等方面;乡镇(公社)老放映员生活困难经费支出1.5万元,主要用于为符合条件的乡镇(公社)老放映员解决生活困难经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级机关运行经费54.07万元,比上年预算减少4.6万元,下降7.84%,主要是压减其他商品和服务支出预算支出

(二)三公经费预算:2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.46万元,主要是坚持勤俭节约,严格控制“三公经费”,建立厉行节约长效机制。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额49.7万元,其中,货物类采购预算49.7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为245.05万元,其中,基本支出179.65万元,项目支出65.4万元,具体绩效目标详见报表

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                              部分 2021年部门预算表(见附件

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  附件:2021年邵阳市大祥区委宣传部部门预算公开表格


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