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2021年邵阳市大祥区残疾人联合会部门预算说明及公开表格
发布时间:2021-01-06 信息来源:区残联 作者:区残联 【字体:

  

第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算三公经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                             第一部分  部门预算说明

    一、部门基本概况

(一)、职能职责。

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。

2、联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

3、开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

4、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我区两个文明建设做出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

6、指导各乡镇、街道办事处残联组织建设和业务建设,完善健全社区残疾人工作的业务体系,开展对基层残联干部培训工作,培养残疾人工作者。

7、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调与管理工作。负责并落实区政府关于残疾人优惠政策。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承担完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其他工作。

(二)、机构设置。

邵阳市大祥区残联属于全额拨款事业单位,机构编制3人,实际在岗4人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区残疾人联合会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括大祥区残疾人联合会归口管理使用的专项经费。

收入预算:2021年年初预算数67.49万元,其中,一般公共预算拨款67.49万元,无政府性基金预算拨款以及国有资本经营预算拨款,也无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少19.78万元,与去年相比降低29.31%,主要是人员调动和经费压减。

(二)支出预算:2021年年初预算数67.49万元,其中,一般公共服务支出0.29万元,社会保障和就业支出61.90 万元,卫生健康支出2.63万元,住房保障支出2.67万元,支出较去年减少19.78万元,与去年相比降低29.31%,主要是人员调动和经费压减。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算67.49万元,其中,一般公共服务支0.29万元,社会保障和就业支出61.90万元,卫生健康支出2.63万元,住房保障支出2.67万元,支出较去年减少19.78万元,与去年相比降低29.31%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为41.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为25.9 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:残疾人就业和扶贫1.70万元,主要用于帮助残疾人就业和创业,为残疾人提高生存持能,从而提高生活条件;残保金24.2万元,主要用于帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展相适应。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2021年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.97万元,比2020年预算减少2.55万元,减少36.59%

2三公经费预算:2021三公经费预算数为0.73万元,其中,公务接待费0.73万元,公务用车购置及运行费,公务用车购置费,公务用车运行费,因公出国(境)费均无。2021三公经费预算较2020年减少0.35万元,主要是坚持勤俭节约,严格控制“三公经费”,建立厉行节约长效机制。

3、一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元。

4、政府采购情况:2021政府采购预算为零。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,没有车辆,也没有单位价值50万元以上通用设备,也没有单位价值100万元以上专用设备。2021年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备,没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。  

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为67.49万元,其中,基本支出41.59 万元,项目支出25.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                          第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算三公经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

    附件:2021年邵阳市大祥区残疾人联合会预算公开表格



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