目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
(一)职能职责。
(1)指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
(2)牵头负责全区放管服改革工作;维护营商政务、法制等环境;协调、推进、提升行政效能工作。
(3)推进、指导、协调、监督全区政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。
(4)统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作,统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全区政府系统网站建设和运维管理工作。
(5)指导监督全区政府服务热线工作,负责区本级“12345”政府服务热线的管理工作。
(6)根据《行政许可法》规定,推进相对集中行政许可权改革工作,依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项,并承担相应的法律责任。
(7)完成区委、区政府交办的其他任务。
(8)职能转变。根据区委、区政府关于行政审批制度改革的总体要求,按照相对集中行政许可权改革、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则,逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。
(二)机构设置。
根据《中共湖南省委办公厅印发<湖南省关于市县机构改革的总体意见>的通知》(湘办发[2018]33号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》,设立大祥区行政审批服务局及其内设机构,内设办公室、行政审批综合事务股、电子政务股、行政效能股等4个股室。核定行政编制4人,现有在职人员2人。
二、部门预算单位构成
大祥区行政审批服务局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有行政审批服务局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算36.4万元,其中,一般公共预算拨款36.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少9.81万元,主要是人员减少。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算36.4万元,其中,一般公共服务支出29.39万元,社会保障和就业支出3.68万元,卫生健康支出1.65万元,住房保障支出1.68万元,支出较去年减少9.81万元,主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算36.4万元,其中,一般公共服务支出29.39万元,占81 %;社会保障和社会3.68万元,占10%;卫生健康1.65万元,4.5 %;住房保障1.68万元,4.5 %;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数24.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算12.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出12.2万元,主要用于政府热线12345工作、政府行政审批改革方面、政务公开专项支出方面、一件事一次办方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年部门本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2.4万元,比2020年预算减少0.39万元,下降24%,主要是压缩办公经费。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为0.54万元,其中,公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.54万元,主要是因为业务工作需要增加。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 92.8万元,其中,货物类采购预算92.8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为36.4万元,其中,基本支出24.2万元,项目支出12.2万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。