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2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
大祥经济和信息化局是区政府组成部门。主要职责为:
(一)围绕推进全区工业化进程和坚持新型工业化方向,为政府研究有关政策法规,提供参考建议,综合管理全区工业经济,指导、协调和服务区属规模以上的工业企业。
(二)负责全区工业系统日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策和措施;监测、分析全区工业经济运行态势,组织解决工业经济运行中的突出矛盾和问题。
(三)贯彻落实国家产业政策,会同有关部门制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策,提出重点行业、重点产品的结构调整方案,并监督检查执行情况;指导全区工业结构调整,协调解决执行中的重大问题。
(四)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,推进信息化和工业化融合;研究和规划全区工业产业投资布局;依法组织实施工业企业的准入管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作;承担区加速推进新型工业化领导小组的日常工作。
(五)组织拟定全区工业企业技术进步的发展战略及技术推广;实施技术改造、技术引进及消化吸收;提出工业和信息化固定资产投资规划和方向(含利用外资和境外投资);会同有关部门管理区级财政性技术改造专项资金;负责管理地方审批、核准和登记备案的技术改造项目(含利用外资改造现有企业项目),并组织实施;研究和规划全区竞争性行业投资布局,公布项目投资引导目录。
(六)贯彻落实国家关于促进中小企业发展的方针、政策,研究提出全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织实施“小巨人”工程,引导企业发展;指导中小企业改革工作,推进中小企业服务体系建设,负责中小企业信用担保体系建设的归口管理和综合协调工作;拟定政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,扶持中小企业的发展。
(七)研究拟订能源节约和资源综合利用规划;参与编制生态建设规划,拟定资源节约与综合利用的政策,依法组织协调利用清洁生产工作;协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题,组织协调环保产业发展和工业环境保护;制定推进全区循环经济工作计划并组织实施。
(八)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享,推进全区信息化建设。
(九)制订全区信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。
(十)根据国家、省统一规划,协调、配合全区公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享,依法监督管理信息服务市场。
(十一)承办区人民政府交办的其他事项。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计91.7万元,全部为财政拨款收入。 2015年度本年支出合计91.7万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出91.7万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出87.8万元,占本年财政拨款支出95.74%;医疗卫生与计划生育支出2.4万元,占本年财政拨款支出2.62%;住房保障支出1.5万元,占本年财政拨款支出1.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算87.8万元。其中:
“财政事务”(款)2015年度决算86.5万元,“行政运行”(项)2015年度决算44.2万元,“一般行政管理事务”(项)2015年度决算32.5万元,“其他一般公共服务支出”(项)2015年度决算9.8万元。主要用于职工工资、津补贴发放及商品服务支出等。
“人力资源事务”(款)2015年度决算1.3万元,“公务员考核”(项)1.3万元。主要用于年终绩效考评。
2、“医疗卫生与计划生育支出”(类) 2015年度决算2.4万元,其中:
“医疗保障”(款)2015年度决算2.4万元,“医疗保障”(项)2015年度决算2.4万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。
3、“住房保障支出”(类)2015年度决算1.5万元,“住房改革支出”(款)2015年度决算1.5万元,“住房公积金”(项)2015年度决算1.5万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
(三)“三公”经费决算情况说明
大祥区经信局2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.1万元,其中公务用车运行维护费5.2万元。国内公务接待费支出2.9万元。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出91.7万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金等;
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明 |
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单位名称:大祥区经信局 |
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单位:万元 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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公务用车运行维护费 |
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2015年决算 |
8.1 |
0 |
2.9 |
0 |
5.2 |
2.23 |
2.31 |
0.28 |
0.37 |
注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
二、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数8.1万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2015年无因公出国(境)费用支出。
2.公务接待费。2015年决算数2.9万元。比上年的2.5万元增加0.4万元,上增13.8%。2015年公务接待费主要用于上级单位及省、市等业务往来。公务接待60批次,公务接待620人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数5.2万元。其中:公务用车购置费2015年决算数0万元,公务用车运行维护费2015年决算数5.2万元,比上年的6.11减少0.91万元。主要原因:车子老化,下企业使用该车的频率相对少些。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.23万元,公务用车维修2.31万元,公务用车保险0.28万元,公务用车其他支出0.37万元。2015年实有公务用车1辆。