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2016年大祥区经信局部门决算的说明
文件名称: 2016年大祥区经信局部门决算的说明
统一登记号:
索引号: 4305030003/2017-00028 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2017-08-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-08-30 效力状态:

201 6 年度 区经信局 部门决算说明

    一、部门基本情况 

  (一)部门职责
  大祥经济和信息化局是区政府组成部门。主要职责为:

(一)围绕推进全区工业化进程和坚持新型工业化方向,为政府研究有关政策法规,提供参考建议,综合管理全区工业经济,指导、协调和服务区属规模以上的工业企业。

(二)负责全区工业系统日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策和措施;监测、分析全区工业经济运行态势,组织解决工业经济运行中的突出矛盾和问题。

   (三)贯彻落实国家产业政策,会同有关部门制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策,提出重点行业、重点产品的结构调整方案,并监督检查执行情况;指导全区工业结构调整,协调解决执行中的重大问题。

(四)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,推进信息化和工业化融合;研究和规划全区工业产业投资布局;依法组织实施工业企业的准入管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作;承担区加速推进新型工业化领导小组的日常工作。

(五)组织拟定全区工业企业技术进步的发展战略及技术推广;实施技术改造、技术引进及消化吸收;提出工业和信息化固定资产投资规划和方向(含利用外资和境外投资);会同有关部门管理区级财政性技术改造专项资金;负责管理地方审批、核准和登记备案的技术改造项目(含利用外资改造现有企业项目),并组织实施;研究和规划全区竞争性行业投资布局,公布项目投资引导目录。

(六)贯彻落实国家关于促进中小企业发展的方针、政策,研究提出全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;拟订中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织实施“小巨人”工程,引导企业发展;指导中小企业改革工作,推进中小企业服务体系建设,负责中小企业信用担保体系建设的归口管理和综合协调工作;拟定政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,扶持中小企业的发展。

(七)研究拟订能源节约和资源综合利用规划;参与编制生态建设规划,拟定资源节约与综合利用的政策,依法组织协调利用清洁生产工作;协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题,组织协调环保产业发展和工业环境保护;制定推进全区循环经济工作计划并组织实施。

 (八)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享,推进全区信息化建设。

(九)制订全区信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十)根据国家、省统一规划,协调、配合全区公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享,依法监督管理信息服务市场。

(十一)承办区人民政府交办的其他事项。

 

  • 部门决算单位构成
       根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室  关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邵大字【2015】54号)和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区经济和信息化局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(大政发【2015】103号),设立大祥区经济和信息化局及其内设机构。大祥区经济和信息化局部门行政编制5人,实际6人;事业编制1人。退休人员4人。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明   

2016年度收入总计219.07万元,财政拨款收入为125.06万元,其他收入94.01万元。2016年度本年支出合计127.59万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出125.06万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出21.85万元,占本年财政拨款支出17.47%;资源勘探信息支出83.92万元,占本年财政拨款支出67.1%;社会保障和就业支出12.91万元,占本年财政拨款支出10.32%;医疗卫生与计划生育支出2.69万元,占本年财政拨款支出2.16%;住房保障支出3.69万元,占本年财政拨款支出2.95%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算125.06万元。其中:

   “财政事务”(款)2016年度决算83.92万元,“行政运行”(项)2016年度决算36.81万元,“一般行政管理事务”(项)2016年度决算47.11万元,“社会保障和就业支出”(项)2016年度决算12.91万元,其他一般公共服务支出19.35万元,主要用于职工工资、津补贴发放及商品服务支出等。

      “人力资源事务”(款)2016年度决算2.5万元,“公务员考核”(项)2.5万元。主要用于年终绩效考评。  

2、“医疗卫生与计划生育支出”(类) 2016年度决算2.69万元,其中:

“医疗保障”(款)2016年度决算2.69万元,“行政医疗”(项)2016年度决算2.69万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

   3 “住房保障支出”(类)2016年度决算3.69万元,“住房改革支出”(款)2016年度决算3.69万元,“住房公积金”(项)2016年度决算3.69万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     本年无此项支出。
  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明  

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出125.06万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金等;

附: 2016年区经信局决算表

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