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大祥区科技和工业信息化局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规\;贯彻执行科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章。
2、拟订全区科技发展;拟订科学普及和科学传播规划、政策;拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施。
3、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
4、组织开展区域科技合作与科技人才交流。
5、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策\;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议\;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作\;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。
6、负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施\;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
7、拟订全区制造强区发展战略,协调解决有关重大问题\;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,推进全区国民经济和社会信息化。
8、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导\;制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施\;推进中小企业服务体系建设和全民创业\;协调解决有关重大问题。
9、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业资源节约与综合利用的政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题,协调环保产业发展和工业环境保护;制定推进全区循环经济工作计划并组织实施。
10、承办区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
大祥区科技和工业信息化局内设机构包括:内设股室4个,分别为:党政综合办公室、中小企业发展和运行监测分析股、科学技术和电子信息股、安全生产指导、产业政策与法规股。本部门共有编制人数5人,实有人数7人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算134.54万元,其中:一般公共预算拨款134.54万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元),政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少35.33万元,主要原因是人员减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算134.54万元,其中:一般公共服务支出0.69万元,科学技术支出94.37万元,社会保障和就业支出21.82万元,卫生健康支出9.29万元,住房保障支出8.37万元。支出较去年减少35.33万元,主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算134.54万元,其中:一般公共服务支出0.69万元,占0.51%,科学技术支出94.37万元,占70.14%,社会保障和就业支出21.82万元,占16.22%,卫生健康支出9.29万元,占6.9%,住房保障支出8.37万元,占6.22%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算124.27万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算10.27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出10.27万元,主要用于安全生产、统计培训、信息报送等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出15.07万元,比上年预算减少3.8万元,下降20.14%,主要原因是人员晋级和工资普调。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是我单位未安排三公经费支出。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.00万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0.00万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额20万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算20万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为134.54万元,其中,基本支出124.27万元,项目支出10.27万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表