文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策和法规;研究制定有关全区农机化发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;指导乡镇农机管理服务站的工作。
2、负责对全区农机产品质量监督,负责组织农机产品适用性试验,开展农机新技术、新机具的引进试验示范和推广,负责农机行业技术改造和新产品开发,负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。
3、负责对全区农机运用过程中的安全监督管理、组织开展农机安全教育;负责农机维修、农机经营、服务组织的行业管理。
4、负责全区农机服务体系建设,指导全区机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。
5、负责组织指导全区农机行业信息网络建设、农机化统计工作,发布农机行业有关信息。
6、负责农机行业争取项目资金的立项申请和项目的具体组织实施;组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作;承办区政府和市农机业务主管部门交办的其它工作。
二、部门预算构成
大祥区农机局成立与1998年,局内设办公室,农机安全监理站,指导农机行业职业技能开发;组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理,农机管理股,产品质量检查、鉴定、认证管理;农机推广站,研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划;负责农机购置补贴政策的落实;负责农业机械化各类经济指标的统计工作;承办区委、区政府的其他事项。
三、部门收支慨况
(一)全年收入226.17万元
2017年财政决算拨款226.17万元。
(二)全年支出226.17万元.
一般公共服务支出18.75万元,社会保障和就业支出39.24万元,医疗卫生与计划生育支出5.57万元,农林水支出114.03万元,住房保障支出7.68万元。
四、 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017 年度财政拨款总收入 230.3686.11 万元,比上年增加 7.66% 。均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。
2017 年度财政拨款总支出 194.4036 万元,比上年增加 4.32% 。均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
财政拨款总支出按功能分类如下:一般公共服务支出 18.75 万元,比上年增加 5.88% ;教育支出 0 万元;社会保障和就业支出 39.2481 万元,比上年减少 12.43% ;医疗卫生与计划生育支出 5.57 万元,比上年增加 21.33% ;节能环保支出 0 万元,本年度与上年无节能环保支出;住房保障支出 7.68 万元,比上年增加 15.21% 。农林水支出114.03万元.
五、一般公共预算拨款概况
(一) 2017 年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入 220.617 万元,比上年增加 8.68% 。一般公共预算拨款支出 194.41 万元,比上年增加 3.88% 。
(二) 2017 年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入 220.617 万元,比上年增加 8.68% 。其中:用于基本支出的收入 152.608 万元,比上年增加 2.68% ;增长的主要原因是基本支出拨款比上年增加 18 万元,主要为局机关工作人员工资晋档、用于项目支出的收入 41.795 万元,比上年增加 20.62% ;增长的主要原因是项目支出拨款比上年增加 15 万元,主要用于农机安全生产及农机培训及宣传工作经费。
(三) 2017 年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出 194.4036 万元,比上年增加 4.32% 。按经济分类分:基本支出 152.608 万元,比上年增加 3.72% 。其中:工资福利支出 118.18 万元,商品和服务支出 10.69 万元,,对个人和家庭的补助 7.338 万元,其他资本性支出 6.485 万元。基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 41.795 万元,比上年增加 20.62% ;增长的主要原因是项目支出拨款比上年增加 15 万元,主要用于农机安全生产及农机培训及宣传工作经费。
六、 “ 三公 ” 经费决算情况
2017 年 “ 三公 ” 经费预算数为 4 万元,决算数为 2.97 万元。其中:公务用车运行维护费预算数为 2.5 万元,决算数为 2.16 万元,公务用车运行购置费预算数为 0 元,决算数为 0 元,公务用车保有量 1 辆;公务接待费预算数为 1.5 万元,决算数为 0.79 万元,公务接待 17 批次 186 人次 ,2017 年没有发生因公出国(境)支出。 2017 年 “ 三公 ” 经费决算比 2016 年减少 1 万元,下降 25% 。邵阳市大祥区农业机械管理局按照中央、省、市要求,厉行节约,继续严控 “ 三公 ” 经费。
七、政府性基金决算
2017 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017 年大祥区农机局(事业)运行经费财政拨款决算 114.0355 万元,我局较好的落实了中央、省和市委市政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆 1 辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。
(四)预算绩效情况
2017年,我区农机化工作以粮食增产,农民增收为核心,以武陵山片区农业工程机械产业示范园项目建设为契机,加快农业机械的推广,提高农机化作业水平,增强农业综合生产能力、确保农机安全生产为主要任务,突出发展农机合作社工作重点,狠抓农机管理工作难点,确保我区农业机械化各项工作三区第一工作目标
九、相关的名称解释
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
其他收入: 指除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 上级补助收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 附属单位上缴收入 ” 等以外的收入。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “ 三公 ” 经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国 ( 境 ) 费反映单位因公务出国 ( 境 ) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出。
机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出: 反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。