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大祥区市场监督管理局2025年部门预算公开说明
文件名称: 大祥区市场监督管理局2025年部门预算公开说明
统一登记号:
索引号: 4305030003/2025-00473 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 大祥区市场监督管理局
发文日期: 2025-03-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-03-26 效力状态:

大祥区市场监督管理局2025年部门预算公开说明

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责市场综合监督管理。

2、负责全区各类市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

4、负责反垄断执法调查工作。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。

10、负责食品安全监督管理。

11、负责统一管理计量工作。

12、 负责统一管理标准化工作。

13、 负责统一管理检验检测和认证认可工作。

14、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

15、负责实施知识产权战略,推进知识产权强区建设。

16、负责保护知识产权。

17、负责知识产权创造运用。

18、负责组织开展有关服务领域消费维权工作、查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者消费者合法权益。

19、 负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可备案,负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

20、 负责监督实施药品和医疗器械、化妆品安全监督管理。

21、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。

22、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理。

23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

大祥区市场监督管理局内设机构包括:内设股室34个(没有副科级单位,含17个股室、14个市场监督管理所和3个全额拨款事业单位),分别为:办公室(加挂应急处置办公室牌子)、政策法规股、登记注册股(加挂行政审批服务股)、信用监督管理股、网络秩序监督管理股、价格监督检查、反垄断和反不正当竞争股(加挂规范直销与打击传销办公室牌子)、商标广告监督管理股(加挂知识产权保护股牌子)、消费者权益保护股(加挂12315申诉举报中心牌子)、食品安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、药品、医疗器械与化妆品安全监督管理股、特殊食品、保健品与盐业安全监督管理股、特种设备安全监察和标准计量监督管理股、质量监督与检验检测认可认证、股执法稽查股、政工股、财务股。派出机构14个市场监督管理所分别是:蔡锷市场监督管理所、板桥市场监督管理所、罗市市场监督管理所、雨溪市场监督管理所、学院路市场监督管理所、红旗市场监督管理所、中心市场监督管理所、城北市场监督管理所、城西市场监督管理所、百春园市场监督管理所、翠园市场监督管理所、火车南站市场监督管理所、城南市场监督管理所、檀江市场监督管理所。本部门共有编制人数95人(其中行政编制74人,事业编制17人,工勤编制4人),实有人数169人(其中在职人员92人,离休人员0人,退休人员77人)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:所属3个事业单位分别是:邵阳市大祥区个体私营经济发展指导中心(加挂区个体劳动者私营企业权益保障服务中心牌子)、邵阳市大祥区消费者权益保障服务中心、邵阳市大祥区市场监督管理局信息中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,551.81万元,其中:一般公共预算拨款1,551.81万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少108.95万元,主要原因是在职人员减少5人,人员及公用经费减少;贯彻落实过紧日子要求,项目收入下调。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1,551.81万元,其中:一般公共服务支出1,156.37万元,社会保障和就业支出202.1万元,卫生健康支出90.57万元,住房保障支出102.77万元。支出较去年减少108.95万元,主要原因是在职人员减少5人,人员及公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,551.81万元,其中:一般公共服务支出1,156.37万元,占74.52%,社会保障和就业支出202.1万元,占13.02%,卫生健康支出90.57万元,占5.84%,住房保障支出102.77万元,占6.62%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1,420.07万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算131.74万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出131.74万元,主要用于机关服务食堂补助、物业管理费、食安委驻点经费、食用农产品抽检及干部培训,知识产权建设专项、市场监管运行专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出168.25万元,比上年预算减少4.6万元,下降2.66%,主要原因是在职人员减少,办公经费缩支。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是公务接待按政策控制接待支出。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,551.81万元,其中,基本支出1,420.07万元,项目支出131.74万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

大祥区市场监督管理局2025年部门预算公开表


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