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2021年邵阳市大祥区疾病预防控制中心部门预算说明及公开表格
文件名称: 2021年邵阳市大祥区疾病预防控制中心部门预算说明及公开表格
统一登记号:
索引号: 4305030003/2022-00744 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2021-01-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-09-05 效力状态:

    

第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                      第一部分  2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

(一)职能职责

我中心现主要负责我区疾病预防的控制、儿童免疫规划疫苗使用管理、突发公共事件调查及处置、病源微生物污染物的检测、传染病和慢性非传染病检测报告、公共卫生健康危害因素监测等工作。

(二)机构设置

我中心为大祥区卫生健康局下设的全额拨款副科级事业单位,我中心编编制15人,现实有工作人员7人,临聘人员10人,退休职工5人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区疾病预防控制中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算86万元,其中,一般公共预算拨款86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.67万元,与去年相比降低0.77%,主要是缩减了办公经费。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算数86万元,其中,一般公共服务支出0.92万元,社会保障和就业支出8.39万元,卫生健康支出71.12万元,住房保障支出5.57万元,支出较去年减少0.67万元,与去年相比降低0.77%,主要是缩减了办公经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算86万元,其中,一般公共服务支出0.92万元,占1.07%;社会保障和就业支出8.39万元,占9.76%;卫生健康支出71.12万元,占82.69%;住房保障支出5.57万元,占6.48%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出预算数为74.7万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数为11.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:儿童十五接种疫苗耗材补助及传染病防控16.2万元,主要用于切实做好儿童十五接种疫苗和传染病防控工作。疫苗的冷链运输、储存管理4.1万元,主要用于做好疫苗冷连运输和储存管理工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费6.6万元,比上年预算减少1.13万元,减少14.62%。主要是进一步从严压缩机关运行经费支出。

(二)三公经费预算:2021年本部门机关本级1家行政事业单位的三公经费预算数为1.7万元,其中,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.19万元,主要是本年度进一步从严压缩“三公”经费预算支出。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元,节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额243万元,其中:采购货物30万元、采购工程支出168万元、采购服务支出45万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,有1辆疫苗冷链运输车辆,没有单位价值50万元以上通用设备,也没有单位价值100万元以上专用设备。2021年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备,没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为86万元,其中,基本支出74.7万元,项目支出11.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                      第二部分 2021年部门预算表(见附件)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件1:疾病预防控制中心2021年部门预算公开表格

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