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大祥区卫生健康局2025年部门预算公开说明
文件名称: 大祥区卫生健康局2025年部门预算公开说明
统一登记号:
索引号: 4305030003/2025-00760 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 区卫生健康局
发文日期: 2025-03-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-03-26 效力状态:

大祥区卫生健康局2025年部门预算公开说明

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关的规范性文件,负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生健康服务资源配置,拟定和组织区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报送传染病疫情信息,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化\;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责定点医疗机构的医疗费用控制;加强对全区基层医疗卫生机构财务的指导与监督。

5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录,落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8、组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。

10、负责全区流动人口计划生育服务管理工作,推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、负责全区卫生健康科技发展工作,组织实施卫生健康相关科研项目,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生健康工作,完善卫生健康综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

15、贯彻中西医并重方针,制定全区中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。 贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策,负责全区保健工作的宏观管理,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作,负责区内重大活动的医疗卫生保障工作。 承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区人口和计划生育领导小组的日常工作。 承办区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

大祥区卫生健康局内设机构包括:大祥区卫生健康局设12个内设机构:内设机构分别是办公室;政工股;政策法规股(行政审批服务股);疾病预防控制、妇幼健康服务股(公共卫生股)与卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心);医政医管与中医药管理股;基层卫生(合作医疗管理办公室)与药物政策、基本药物制度股;综合监督(食品安全风险监测办公室)与流动人口计划生育服务管理股;计划生育基层指导股;计划生育家庭发展股;宣传与科技教育股;规划信息与财务股;区红十字会办公室和综合本部门共有编制人数21人,实有编制人数13人,在职13人,退休人数25人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、大祥区卫生健康局本级2、大祥区疾病预防控制中心3、大祥区健康教育所4、大祥区妇幼保健计划生育服务中心5、大祥区卫生计生综合监督执法局6、大祥区人民医院

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2086.45万元,其中:一般公共预算拨款2086.45万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元),政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少176.8万元,主要原因是根据实际工作安排,财政按照比例减少了项目的预算。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算2086.45万元,其中:一般公共服务支出10.87万元,社会保障和就业支出176.37万元,卫生健康支出1790.85万元,住房保障支出108.36万元。支出较去年减少176.8万元,主要原因是根据内部绩效评价情况及资金结余结转情况,对相关预算进行了调整。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2086.45万元,其中:一般公共服务支出10.87万元,占0.52%,社会保障和就业支出176.37万元,占8.45%,卫生健康支出1790.85万元,占85.83%,住房保障支出108.36万元,占5.19%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算410.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1676.22万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出117.86万元,主要用于干部职工基本养老保险支出等方面;财政对失业保险基金的补助支出5.16万元,主要用于干部职工失业保险支出等方面;财政对工伤保险基金的补助支出5.16万元,主要用于干部职工工伤保险支出等方面;行政运行支出768.49万元,主要用于部门单位基本运转支出等方面;其他卫生健康管理事务支出40.52万元,主要用于部门单位其他卫生健康管理事务保运转支出等方面;行政单位医疗支出95.43万元,主要用于干部职工医疗保险支出等方面;基本公共卫生服务支出493.00万元,主要用于基本公共卫生服务区级配套支出等方面;计划生育服务支出53.00万元,主要用于计划生育服务项目区级配套支出等方面;住房公积金支出88.39万元,主要用于干部职工住房公积金支出等方面;工会事务支出9.21万元,主要用于部门单位工会事务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出33.62万元,比上年预算减少2.82万元,下降7.74%,主要原因是人员减少,节约型政府单位,压缩预算。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是部门单位无三公经费预算。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.00万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0.00万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额80万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算80万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车8辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2086.45万元,其中,基本支出410.23万元,项目支出1676.22万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

大祥区卫生健康局2025年部门预算公开表


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