2024年度邵阳市大祥区统计局部门决算
目 录
第一部分 邵阳市大祥区统计局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
(一)依照国家法律、法规,制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和协调全区统计工作,检查监督全区统计法规的实施。
(二)在区政府领导下,会同有关部门组织重大的区情区力普查。
(三)搜集、整理、提供全区性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,及时向区委、区政府和其它有关部门提供咨询建议。
(四)宣传、贯彻统计法律法规,组织统计执法检查,查处统计违法案件。
(五)为区政府考核提供统计数据。
(六)检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。
(七)建立和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库。
(八)组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训。
(九)承办区政府交办的其它事项。
(十)审批、指导区各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳市大祥区统计局内设机构包括:根据省编办《关于规范县级统计机构设置事项的通知》(湘编办【2017】21号)、市编办《关于转发省编办<关于规范县级统计机构调置事项的通知>的通知》(市编发[2017]199号)文件精神,经区机构编制委员会研究,报区委常委会同意,同意大祥区统计局单独设置,为政府正科级工作部门(不占政府机构限额),不再保留在区发展和改革局加挂牌子,核定大祥区统计局行政编制4名,二级机构事业单位区统计信息站编制6名。内设股室3个:财务股,信息股,办公室。
(二)决算单位构成
邵阳市大祥区统计局只有本级,2024年决算公开单位仅含邵阳市大祥区统计局。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
488.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
404.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
8.43 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
66.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
6.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
8.43 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
496.84 |
本年支出合计 |
57 |
496.84 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
496.84 |
总计 |
60 |
496.84 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
496.84 |
488.41 |
|
|
|
|
8.43 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
404.77 |
404.77 |
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
403.47 |
403.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
118.35 |
118.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
19.85 |
19.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
197.33 |
197.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
19.46 |
19.46 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.64 |
66.64 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
51.01 |
51.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
51.01 |
51.01 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
8.43 |
|
|
|
|
|
8.43 |
||
|
22999 |
其他支出 |
8.43 |
|
|
|
|
|
8.43 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
8.43 |
|
|
|
|
|
8.43 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
496.84 |
170.67 |
326.17 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
404.77 |
137.29 |
267.48 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
403.47 |
135.99 |
267.48 |
|
|
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
118.35 |
118.35 |
|
|
|
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
19.85 |
|
19.85 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
197.33 |
|
197.33 |
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
48.48 |
2.51 |
45.97 |
|
|
|
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
19.46 |
15.13 |
4.34 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.64 |
15.63 |
51.01 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
51.01 |
|
51.01 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
51.01 |
|
51.01 |
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
8.43 |
0.75 |
7.68 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
8.43 |
0.75 |
7.68 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
8.43 |
0.75 |
7.68 |
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
488.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
404.77 |
404.77 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
66.64 |
66.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
488.41 |
本年支出合计 |
59 |
488.41 |
488.41 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
488.41 |
总计 |
64 |
488.41 |
488.41 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
488.41 |
169.93 |
318.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
404.77 |
137.29 |
267.48 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
403.47 |
135.99 |
267.48 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
118.35 |
118.35 |
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
19.85 |
|
19.85 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
197.33 |
|
197.33 |
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
48.48 |
2.51 |
45.97 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
19.46 |
15.13 |
4.34 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
1.30 |
|
||
|
2013204 |
公务员事务 |
1.30 |
1.30 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.64 |
15.63 |
51.01 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.77 |
14.77 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.62 |
13.62 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.15 |
1.15 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
51.01 |
|
51.01 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
51.01 |
|
51.01 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.62 |
0.62 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.79 |
6.79 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.79 |
6.79 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.07 |
1.07 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.21 |
10.21 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.21 |
10.21 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.21 |
10.21 |
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
137.56 |
302 |
商品和服务支出 |
30.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.86 |
30201 |
办公费 |
6.78 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.24 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
40.63 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.62 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.07 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30211 |
差旅费 |
0.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.56 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.01 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.53 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.15 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
18.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.38 |
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.94 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.40 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
139.08 |
公用经费合计 |
30.84 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:邵阳市大祥区统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位本年没有安排三公经费的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计496.84万元。与上年相比,收、支总计各增加131万元,增长35.81%。主要原因是单位人员增加及项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计496.84万元,其中:财政拨款收入488.41万元,占98.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.43万元,占1.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计496.84万元,其中:基本支出170.67万元,占34.35%;项目支出326.17万元,占65.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计488.41万元,与上年相比,增长122.57万元,增长33.5%。主要原因是单位人员增加及项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出488.41万元,占本年支出合计的98.3%。与上年相比,财政拨款支出增加122.57万元,增长33.5%。主要是因为单位人员增加及项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出488.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出404.77万元,占82.88%;社会保障和就业支出66.64万元,占13.64%;卫生健康支出6.79万元,占1.39%;住房保障支出10.21万元,占2.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为147.02万元,支出决算数为488.41万元,完成年初预算的332.21%,其中:
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)
年初预算为99.37万元,支出决算为118.35万元,完成年初预算的119.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员增加。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为14.7万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的135.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员增加。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)
年初预算为0万元,支出决算为197.33万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为2024年新增。
4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)
年初预算为0万元,支出决算为48.48万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。
5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.46万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。
6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为13.62万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为0.7万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的164.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。
9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
年初预算为0.77万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:科目调整。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为51.01万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。
11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)
年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为5.52万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为1.07万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为10.21万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.93万元,其中:
人员经费139.08万元,占基本支出的81.85%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费30.84万元,占基本支出的18.15%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要包括:
我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,邵阳市大祥区统计局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,
我单位未安排公务用车运行维护费支出,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市大祥区统计局2024年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市大祥区统计局2024年度机关运行经费支出30.84万元,比上年度决算减少80.93万元,下降72.41%。主要原因是:厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元,我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元,我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额62.1万元,其中:政府采购货物支出36.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.86万元。授予中小企业合同金额62.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额62.1万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.3%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.7%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,邵阳市大祥区统计局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
为深入贯彻落实预算绩效管理相关工作要求,切实提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《邵阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(邵财经〔2014〕1号)、《邵阳市大祥区区级预算绩效目标管理办法》(大财绩〔2023〕7号)等文件精神,我单位高度重视预算绩效管理工作,精心编制清晰、可量化的绩效目标,实施了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”,注重绩效评价结果运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等工作中落实有力,运行情况良好,产生了较好的综合效益。
(二)绩效评价结果
我单位高度重视预算绩效管理工作,结合职能职责与年度目标,细化评价指标,明确评分标准与责任分工。严格落实全流程管理,从目标设定、过程监控到结果应用,形成有效的管理闭环。单位履职效能持续提升,重点工作完成率、服务对象满意度稳步提高。
(三)评价结果应用情况
我单位锚定抓实绩效评价结果应用,对绩效评价工作中发现的问题,我们坚持“当下改”与“长久立”相结合,通过优化流程、建章立制等方式堵塞漏洞,切实将评价成果转化为优化资源配置、提升资金使用效益的长效举措,推动预算管理与业务工作深度融合,为单位高质量发展提供坚实保障。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1:2024年邵阳市大祥区统计局部门整体支出绩效评价报告