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2020年邵阳市大祥区行政审批局决算说明及公开表格
发布时间:2021-09-16 信息来源:区行政审批服务局 作者:区行政审批服务局 【字体:

第一部分 邵阳市大祥区行政审批局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 邵阳市大祥区行政审批局部门概况

一、部门职责

(一)指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

(二)牵头负责全区放管服改革工作;维护营商政务、法制等环境;协调、推进、提升行政效能工作。

(三)推进、指导、协调、监督全区政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

(四)统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作,统筹推进、监督协调互联网+政务服务工作;统筹规划、监督考核全区政府系统网站建设和运维管理工作。

()指导监督全区政府服务热线工作,负责区本级12345政府服务热线的管理工作。

()根据《行政许可法》规定,推进相对集中行政许可权改革工作,依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项,并承担相应的法律责任。

()完成区委、区政府交办的其他任务。

()职能转变。根据区委、区政府关于行政审批制度改革的总体要求,按照相对集中行政许可权改革、谁审批谁负责、谁主管谁监管的审管分离原则,逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。大祥区行政审批服务局单位内设机构包括:办公室、行政审批综合事务股、电子政务股、行政效能股。

(二)决算单位构成。大祥区行政审批服务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:大祥区行政审批服务局本级

第二部分2020年部门决算表(见附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1:2020邵阳市大祥区行政审批局决算公开表格

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总计60.47万元。与2019年相比,增加39.16万元,增长183%,主要是因为人员增加,及相关职能增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57.18万元,其中:财政拨款收入50.56万元,占88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.62万元,占12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46.64万元,其中:基本支出46.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计53.86万元,与2019年相比,增加32.55万元,增长152.75%,主要是因为人员增加,及相关职能增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出40.02万元,占本年支出合计的85.81%,与2019年相比,财政拨款支出增加22.01万元,增122.21%,主要是因为人员增加,及相关职能增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出40.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出31.92元,占80%;社会保障和就业支出3.58万元,占8.8%;卫生健康支出2.18万元,占5.4%;住房保障支出2.34万元,占5.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为46.21万元,支出决算数为40.02万元,完成年初预算的86.6%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为23.07万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的62.98%决算数小于年初预算数的主要原因是:部分开支未支付

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为10万元,支出决算为17.39万元,完成年初预算的173.9%决算数大于年初预算数的主要原因是:未将政务平台打造和服务经费全额纳入预算

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)

年初预算为4.80万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%决算数小于年初预算数的主要原因是:未完成支付。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为0.24万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%决算数小于年初预算数的主要原因是:财政直拨区总工会,由区总工会统一列支。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)

年初预算为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2.34万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出40.02万元,其中:人员经费22.63万元,占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费;公用经费17.39万元,占基本支出的43%,主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组   0个、来宾0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的相关要求,我局开展了部门整体支出绩效评价和单位项目支出绩效评价自评工作,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展,具体情况见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.39万元,比年初预算数增加14.6万元,增长523%。主要原因是:工作职能增加

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,人数0人,开支培训费0万元,人数0人,节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

                      第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                           第五部分 附件


附件1:邵阳市大祥区行政审批服务局部门决算公开表格

附件2:2020年邵阳市大祥区行政审批局整体支出绩效评价报告

  


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