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2021年度邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门决算
文件名称: 2021年度邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门决算
统一登记号:
索引号: 4305030003/2022-00751 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2022-09-16 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-11-03 效力状态:

2021年度大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门决算

第一部分 大祥区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大祥区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

(一)为全区妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件,加大三级网络的建设。加强对社区卫生服务中心、乡镇卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训。

(二)宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

(三)负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成。

(四)大力推行新法接生,提高住院分娩率,降低孕产妇和新生儿死亡率。

(五)负责本区妇幼卫生监测工作,收集,汇总分析妇幼卫生信息数据,组织控制和漏报调查,及时反映存在的问题,提出解决办法,为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

(六)负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理,儿童检查和农村残疾儿童的健康检查,加强对体弱儿、低能儿、病患儿的健康指导。

(七)负责召开区级妇幼保健例会,监督检查乡、村两级妇幼保健工作。

(八)开展计划生育优质服务,做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作。

(九)施行避孕节育手术,组织开展人流、放取环,放取皮埋、男女结扎、引产等各项计划生育手术并做好术后咨询、随访工作。

(十)深入基层进行生殖保健检查,为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。指导乡、街道、村(社区)做好孕前管理。

(十一)参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家及省市计生科研实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。

(十二)认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作。

(十三)开展遗传与优生技术咨询工作,组织有关方面对病残儿进行鉴定。

(十四)做好节育手术并发症、后遗症的鉴定、诊断治疗及管理工作。

(十五)配合局机关和其他科室搞好各项活动及优质服务“三下乡”活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门共有编制人数15人,实有人数12人。内设股室6个,分别为:办公室、财务股、信息股、健康教育股、妇保股、儿保股。

(二)决算单位构成

大祥区妇幼保健计划生育服务中心为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为大祥区妇幼保健计划生育服务中心本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

208.80

一、一般公共服务支出

32

25.31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

20.35

9

九、卫生健康支出

40

247.43

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

11.17

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

82.29

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

208.80

本年支出合计

58

386.54

使用非财政拨款结余

28

82.29

结余分配

59

年初结转和结余

29

155.68

年末结转和结余

60

60.22

30

61

总计

31

446.77

总计

62

446.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

208.80

208.80

201

一般公共服务支出

25.31

25.31

20132

组织事务

25.31

25.31

2013204

公务员事务

25.31

25.31

208

社会保障和就业支出

18.76

18.76

20805

行政事业单位养老支出

16.81

16.81

2080502

事业单位离退休

1.92

1.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.89

14.89

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.95

1.95

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.30

1.30

210

卫生健康支出

153.56

153.56

21004

公共卫生

145.50

145.50

2100403

妇幼保健机构

145.50

145.50

21011

行政事业单位医疗

8.06

8.06

2101102

事业单位医疗

7.91

7.91

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

221

住房保障支出

11.17

11.17

22102

住房改革支出

11.17

11.17

2210201

住房公积金

11.17

11.17

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

386.54

288.43

98.11

201

一般公共服务支出

25.31

25.31

20132

组织事务

25.31

25.31

2013204

公务员事务

25.31

25.31

208

社会保障和就业支出

20.35

20.35

20805

行政事业单位养老支出

18.40

18.40

2080502

事业单位离退休

1.92

1.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.95

1.95

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.30

1.30

210

卫生健康支出

247.43

168.01

79.41

21004

公共卫生

239.37

159.95

79.41

2100403

妇幼保健机构

194.55

159.95

34.60

2100409

重大公共卫生服务

33.85

33.85

2100499

其他公共卫生支出

10.96

10.96

21011

行政事业单位医疗

8.06

8.06

2101102

事业单位医疗

7.91

7.91

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

221

住房保障支出

11.17

11.17

22102

住房改革支出

11.17

11.17

2210201

住房公积金

11.17

11.17

229

其他支出

82.29

63.59

18.70

22999

其他支出

82.29

63.59

18.70

2299999

其他支出

82.29

63.59

18.70

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

208.80

一、一般公共服务支出

33

25.31

25.31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

20.35

20.35

9

九、卫生健康支出

41

247.43

247.43

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

11.17

11.17

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

208.80

本年支出合计

59

304.26

304.26

年初财政拨款结转和结余

28

155.68

年末财政拨款结转和结余

60

60.22

60.22

一般公共预算财政拨款

29

155.68

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

364.48

总计

64

364.48

364.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

304.26

224.84

79.41

201

一般公共服务支出

25.31

25.31

20132

组织事务

25.31

25.31

2013204

公务员事务

25.31

25.31

208

社会保障和就业支出

20.35

20.35

20805

行政事业单位养老支出

18.40

18.40

2080502

事业单位离退休

1.92

1.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.48

16.48

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.95

1.95

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.30

1.30

210

卫生健康支出

247.43

168.01

79.41

21004

公共卫生

239.37

159.95

79.41

2100403

妇幼保健机构

194.55

159.95

34.60

2100409

重大公共卫生服务

33.85

33.85

2100499

其他公共卫生支出

10.96

10.96

21011

行政事业单位医疗

8.06

8.06

2101102

事业单位医疗

7.91

7.91

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

221

住房保障支出

11.17

11.17

22102

住房改革支出

11.17

11.17

2210201

住房公积金

11.17

11.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

189.13

302

商品和服务支出

33.28

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

63.49

30201

办公费

0.23

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

1.93

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

43.05

30203

咨询费

310

资本性支出

0.22

30106

伙食补助费

0.68

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

33.85

30205

水费

31002

办公设备购置

0.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.05

30206

电费

0.85

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.11

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

7.02

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.91

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

18.15

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.47

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

5.00

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2.21

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.36

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

25.57

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.40

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.24

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

1.82

30240

税金及附加费用

1.19

30299

其他商品和服务支出

2.25

人员经费合计

191.35

公用经费合计

33.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.92

2.92

2.92

2.24

2.24

2.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

本表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计446.77万元。与上一年度相比,收、支总计各减少228.19万元,下降33.81%。主要是因为本年收入和年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计208.8万元,其中:财政拨款收入208.8万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计386.54万元,其中:基本支出288.43万元,占74.62%;项目支出98.11万元,占25.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计364.48万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少104.74万元,下降22.32%。主要是因为本年收入和年末结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出304.26万元,占本年支出合计的78.71%。与上一年度相比,财政拨款支出减少9.28万元,下降2.96%。主要是因为项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出304.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出25.31万元,占8.32%;社会保障和就业支出20.35万元,占6.69%;卫生健康支出247.43万元,占81.32%;住房保障支出11.17万元,占3.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为186.76万元,支出决算数为304.26万元,完成年初预算的162.91%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为1.67万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由区财政统一拨付至区总工会,未从单位列支。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加在职人员绩效奖支出,年初无预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休人员生活补助经费,年初无预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为14.89万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,追加养老保险支出。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

年初预算为149.02万元,支出决算为194.55万元,完成年初预算的130.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加聘用人员工资支出。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转重大公共卫生服务项目本年支出。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转孕产妇免费产前筛查项目本年支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为7.91万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为11.17万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出224.84万元,其中:人员经费191.35万元,占基本支出的85.1%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.5万元,占基本支出的14.9%,主要包括:办公设备购置、办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元,支出决算为2.24万元,完成预算的76.71%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.92万元,支出决算为2.24万元,完成预算的76.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出 ,与上年相比增加2.24万元,增长100%,增长的主要原因是上年公务用车运行维护费支出都在其他资金中支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.24万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.24万元,其中:公务用车购置费0万元,大祥区妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.24万元,主要是公务车的油费、车辆保险费、维修保养费等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区妇幼保健计划生育服务中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区妇幼保健计划生育服务中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区妇幼保健计划生育服务中心开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.36万元,用于开展事业单位在职人员网上培训,人数11人,内容为业务能力提升学习;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区妇幼保健计划生育服务中心2021年度政府采购支出总额64.21万元,其中:政府采购货物支出52.58万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出3.13万元。授予中小企业合同金额63.92万元,占政府采购支出总额的99.55%,其中:授予小微企业合同金额30.79万元,占授予中小企业合同金额的48.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.45%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,大祥区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡体检、慰问;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为386.54万元,其中,基本支出288.43万元,项目支出98.11万元,详见附件:2021年度邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效评价、附件:2021年度邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1:2021年度邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效评价

附件2:2021年度邵阳市大祥区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效评价

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